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赌钱的软件网赌干部学校2021年部门预算公开

编辑:赌钱的软件网赌     发布时间:2021-02-26 16:07:00

 

第一部分:赌钱的软件网赌干部学校概述

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

预算管理情况

第二部分:赌钱的软件网赌干部学校2021年部门预算情况说明

第三部分:名词说明

第四部分:赌钱的软件网赌干部学校2021年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算三公经费支出表

表八:政府性基金预算支出表


第一部分:赌钱的软件网赌干部学校概述

一、主要职能

负责工会干部教育培训工作;承担工运理论研究工作;承担职工技能培训、创业培训工作;承担中等职业教育工作;负责原老挝六七学校旧址的管理和维护工作。

二、机构设置情况

赌钱的软件网赌干部学校是赌钱的软件网赌直属管理的全额拨款的公益一类事业单位,内设办公室、教研处、培训处、财务科、后勤服务中心等5个处

三、人员构成情况

全额事业编制51人,实有29人。离退休46人,其中离休1人,退休45人。

、预算管理情况

赌钱的软件网赌干部学校为赌钱的软件网赌管理的财政拨款事业单位。离休、退休人员经费由自治区财政安排,在职人员的经费由工会经费统筹安排。在职人员养老保险和医疗保险单位缴交部分由财政负担工资由干部学校自行解决。

 

第二部分:赌钱的软件网赌干部学校2021年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年收支总预算181.15万元,同比增加95.85万元,同比增长112%,主要原因是财政增加了对社会保险费的承担力度。

二、单位收入预算情况说明

2021年收入总预算181.15万元,同比增加95.85万元,同比增长112%,其中:一般公共预算拨款收入181.15万元,同比增加95.85万元,增长112%。主要原因是财政增加了对社会保险费的承担力度。

三、单位支出预算情况说明

2021年支出总预算181.15万元,其中:基本支出预算181.15万元,占总支出预算100%,同比增加95.85万元,增长112%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

1.208类社会保障和就业支出147.93万元,占支出总预算81.66%,比上年74.85万元增加73.08万元,增长97.63%

2.210类卫生健康支出33.22万元,占支出总预算18.34%,比上年10.45万元增加22.77万元,增长217.89%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算181.15万元,占总支出预算100%,同比增加95.85万元,增长112%。其中:

基本支出的工资福利支出预算140.97万元,占基本支出预算77.82%,同比增加94.69万元,增长204.6%

基本支出的商品和服务支出预算6.3万元,占基本支出预算3.48%,同比减少0.37万元,减少5.55%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算33.88万元,占基本支出预算18.7%,同比增加1.53万元,增长4.73%

基本支出增加的主要原因:一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加;二是离退休人员的减少;三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

2.项目支出预算

未安排项目支出预算资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算181.15万元,同比增加95.85万元,同比增长112%。主要原因是财政增加了对社会保险费的承担力度。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算181.15万元,其中:基本支出预算181.15万元,占总支出预算100%,同比增加95.85万元,增长112%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

1.208类社会保障和就业支出147.93万元,占支出总预算81.66%,比上年74.85万元增加73.08万元,增长97.63%

2.210类卫生健康支出33.22万元,占支出总预算18.34%,比上年10.45万元增加22.77万元,增长217.89%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算181.15万元,占总支出预算100%,同比增加95.85万元,增长112%。其中:

基本支出的工资福利支出预算140.97万元,占基本支出预算77.82%,同比增加94.69万元,增长204.6%

基本支出的商品和服务支出预算6.3万元,占基本支出预算3.48%,同比减少0.37万元,减少5.55%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算33.88万元,占基本支出预算18.7%,同比增加1.53万元,增长4.73%

基本支出增加的主要原因:一是工资福利支出社会保险缴费的增加;二是离退休人员的减少;三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

2.项目支出预算

未安排项目支出预算资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出181.15万元,占总支出预算100%,比上年85.3万元增加95.85万元,增长112%

基本支出的工资福利支出预算140.97万元,占基本支出预算77.82%,同比增加94.69万元,增长204.6%

基本支出的商品和服务支出预算6.3万元,占基本支出预算3.48%,同比减少0.37万元,减少5.55%

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算33.88万元,占基本支出预算18.7%,同比增加1.53万元,增长4.73%

基本支出增加的主要原因:一是工资福利支出社会保险缴费的增加;二是离退休人员的减少;三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年无一般公共预算安排的三公经费支出预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2021年无安排政府性基金预算。

2021年预算其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费未列入财政预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

资产构成全部为工会资产,没有国有资产占用使用方面的经费预算。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年无重点项目预算,故没有设置绩效目标情况。

 

第三部分:名词说明

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分: 2021年单位预算报表

“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“一般公共预算 ‘三公’经费支出表”、“政府性基金预算支出表”。(详见附表)

 

赌钱的软件网赌干部学校2021年部门预算公开表.xlsx

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