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赌钱的软件网赌南宁工人疗养院2021年部门预算公开

编辑:赌钱的软件网赌     发布时间:2021-02-26 16:26:00

    

第一部分:赌钱的软件网赌南宁工人疗养院概述

一、主要职能

二、机构设置情况

三、预算管理情况

四、人员构成情况

第二部分:赌钱的软件网赌南宁工人疗养院2021年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算三公经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:赌钱的软件网赌南宁工人疗养院2021年部门预算情况说明

一、2021年收入支出总体情况

二、2021年部门财政拨款项目支出预算情况

三、2021年部门财政资金安排的三公经费预算情况

四、2021年政府性基金预算情况说明

五、2021年预算其他重要事项情况说明

第四部分:名词说明


第一部分:赌钱的软件网赌南宁工人疗养院概述

一、主要职能

负责劳动模范、先进工编辑和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

二、机构设置情况

赌钱的软件网赌南宁工人疗养院设有23个部门科室:

党政后勤管理部门共7个:党政办公室、财务部、人力资源部、对外联络部、设备管理部、后勤保障部、疗休养中心;

医疗管理部门共5个:医务部、护理部、医保办公室、防感控办公室、病案信息科;

医疗业务部门共11个:内科、老年疾病科、中医科、康复医学科、康复治疗科、养老科、综合门诊/急诊科、医技科、药剂科、体检科、高压氧科。

三、预算管理情况

赌钱的软件网赌管理的财政拨款事业单位。离休、退休人员经费由自治区财政安排,在职人员的经费由工会经费统筹安排。在职人员养老保险和医疗保险单位缴交部分由财政负担,工资由疗养院自行解决。

四、人员构成情况

2021年南宁工人疗养院全额事业编制35人,实有20人。退休44人。

 

第二部分:南宁工人疗养院2021年部门预算报表部门收支总表部门收入总表部门支出总表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算 三公经费支出表政府性基金预算支出表。(详见附表)

 

第三部分:赌钱的软件网赌南宁工人疗养院2021年部门预算情况说明

一、2021年收入支出总体情况

(一)收入预算总体说明

    2021年收入总预算49.34万元,比202043.13总预算增加6.21万元,同比增加14.40%。其中:

1. 一般公共财政预算拨款49.34万元,比上年43.13总预算增加6.21万元,同比增加14.40%。

2.  上年2019年结余收入0万元。

(二)上年经费结余说明

我院2019年预算指标结余0万元。

(三)预算收入增加原因说明

1.2021年增加了公益二类事业单位绩效工资按比例计提养老保险单位缴交部分收入预算 

2.2021年预算其他经费基本与上年持平。

(四)支出预算说明。

    2021年支出总预算49.34万元,同比上年43.13增加6.21万元。其中:基本支出预算30.34万元,占支出总预算61.49%,同比上年43.13万元,减少12.79万元,下降29.65%,主要是减少了公益二类事业单位职业年金单位缴交部分支出预算;项目支出预算19万元,占支出总预算38.51%,比上年0万元增加19万元,原因是2021年总工会直属公益二类事业单位绩效工资按人社部门批准金额内计提养老保险单位缴交部分,纳入项目预算。

1.按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出19万元,占支出总预算38.51%,同比上年0万元增加19万元。增加的原因总工会直属公益二类事业单位绩效工资按人社部门批准金额内计提养老保险,纳入项目预算。

2208社会保障和就业支出23.28万元,占支出总预算47.18%,比上年34.96万元减少11.68万元,下降33.41%;主要原因是2021年减少了公益二类事业单位职业年金单位缴交部分支出预算。

3210 卫生健康支出7.06万元,占支出总预算14.31%,同比上年8.17万元减少1.11万元,下降13.59%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算30.34万元,占支出总预算61.49%,同比上年43.13万元,减少12.79万元,下降29.65%,其中:

工资福利支出预算22.34万元,占基本支出预算73.63%,同比上年36.19万元减少13.85万元,下降38.27%;

商品和服务支出预算5.21万元,占基本支出预算17.17%,同比上年4.84万元增加0.37万元,增加7.64%;

对个人和家庭的补助支出预算2.79万元,占基本支出预算9.20%,同比上年2.10万元增加0.69万元,增加32.86%。

2)项目支出预算。

项目支出预算19万元,占支出总预算38.51%,比上年0万元增加19万元。其中:工资福利支出预算19万元,同比上年0万元增加19万元,主要原因是2021年新增加了公益二类事业单位绩效工资计提的养老保险单位缴交部分预算支出,纳入项目预算支出。

二、2021年部门财政拨款项目支出预算情况

公益二类事业单位养老保险单位缴交部分19万元。

三、2021年部门财政资金安排的三公经费预算情况

南宁工人疗养院2021年没有财政资金安排的三公经费预算。

四、2021年政府性基金预算情况说明

2021年南宁工人疗养院没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算,故无数据。

五、2021年预算其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费说明

事业单位相关运行经费由我院自行解决,未列财政预算。 

(二)政府采购预算安排情况说明。2021年南宁工人疗养院无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明。2021年我院资产构成全部为工会资产,没有国有资产占用使用方面的经费预算。

(四)车辆运行使用情况。2021年我院车辆运行使用经费没有列入财政预算,按相关规定列入工会经费支出。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2021年部门预算无重点项目预算绩效目标相关情况。

第四部分:名词说明

一、基本支出。指自治区财政按年度纳入预算,用以支出工会机关及所属事业单位离退休和在职人员的福利待遇的资金。

二、项目支出。指自治区财政按年度纳入预算,用以支出工会机关及所属事业单位绩效工资按人社部门批准金额内计提养老保险单位缴交部分的资金。

 

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